references

10 institutions de renommée auprès desquelles Canal audit est habilité


  1. Banque Mondiale (IDA & BIRD)
  2. Banque Africaine de Développement et Fonds Africain de Développement (BAD/FAD)
  3. Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
  4. Fonds d’Equipement des Nations Unies (FENU)
  5. Fonds International de Développement Agricole (FIDA)
  6. Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI)
  7. Union Européenne (UE)
  8. Banque Ouest Africaine pour le Développement (BOAD)
  9. Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO)
  10. Organisation des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF).

5 Gouvernements


Nous avons réalisé plusieurs missions commanditées par les Gouvernements du Bénin, du Congo, de la Côte d’Ivoire, du Niger et de Sao Tomé et Principe, dont :

  • Au Bénin : l’audit de gestion du Port Autonome de Cotonou, l’audit institutionnel de la Mission fiscale des Régimes d’Exception (Ministère des finances), le manuel des procédures du Ministère de l’environnement et la formation des Inspecteurs des Finances de l’IGF ;
  • Au Congo : l’externalisation de l’audit interne du Projet de Renforcement des Capacités de Transparence et de Gouvernance (PRCTG) et l’audit externe du Projet PRODER-SUD ;
  • En Côte d’Ivoire : l’externalisation de la Composante Microfinance du Projet de Développement Rural dans la région du Zanzan (PDRZ) et l’audit financier du Projet d’Appui au Secteur Informel (PASI) et du Projet PPMS ;
  • Au Niger : l’évaluation des effets et impacts et l’évaluation inter-cycle du Programme de Développement des Services Financiers Ruraux (PDSFR), l’audit du Projet PADL-Diffa, du Fonds Commun du Programme Décennal de Développement de l’Education (FC-PDDE), du Projet Démographique Multisectoriel (PRODEM) et l’évaluation du personnel du Projet PPILDA ;
  • A Sao Tomé et Principe : l’audit des comptes 2007 et l’élaboration du manuel des procédures administratives, financières et comptables du Programme d’Appui Participatif à l’Agriculture Familiale et à la Pêche Artisanale (PAPAFPA).

Clients nationaux

 

  • MANDATS DE COMMISSARIAT AUX COMPTES (TITULAIRE)

 

  1. SOCIETE BENINOISE D’ENERGIE ELECTRIQUE (SBEE) ; Capital : 35 milliards de FCFA Tél : (229) 21 31 21 45
  • Evaluation annuelle du contrôle interne ;
  • Audit de conformité à l’Acte Uniforme et aux textes législatifs et réglementaires ;
  • Révision légale des comptes depuis 2005.
  • Financement propre de la Société

 

  1. CENTRE PRIVE DE DIALYSE (CEPRIDIL-SA) ; Capital : 20 millions de FCFA
  • Evaluation annuelle du contrôle interne ;
  • Audit de conformité à l’Acte Uniforme et aux textes législatifs et réglementaires ;
  • Révision légale des comptes depuis 2012.
  • Financement propre de la Société

 

  1. HODI AIR LINES (HAL-SA); Capital : 50 millions de FCFA
  • Evaluation annuelle du contrôle interne ;
  • Audit de conformité à l’Acte Uniforme et aux textes législatifs et réglementaires ;
  • Révision légale des comptes depuis 2012.
  • Financement propre de la Société

 

  1. BENIN OIL PRESSING (BOP-SA); Capital : 40 millions de FCFA
  • Evaluation annuelle du contrôle interne ;
  • Audit de conformité à l’Acte Uniforme et aux textes législatifs et réglementaires ;
  • Révision légale des comptes depuis 2012.
  • Financement propre de la Société
  1. SOCIETE PACIS ABSOLUTUS-SA ; Capital : 10 millions de FCFA
  • Evaluation annuelle du contrôle interne ;
  • Audit de conformité à l’Acte Uniforme et aux textes législatifs et réglementaires ;
  • Révision légale des comptes depuis 2012.
  • Financement propre de la Société

 

  1. ALFA FINANCE BENIN-SA ; Capital : 20 millions de FCFA
  • Evaluation annuelle du contrôle interne ;
  • Audit de conformité à l’Acte Uniforme et aux textes législatifs et réglementaires ;
  • Révision légale des comptes depuis 2012.
  • Financement propre de la Société

 

  1. ARIAMSON ENERGY – SA ; Capital : 25 millions de FCFA
  • Evaluation annuelle du contrôle interne ;
  • Audit de conformité à l’Acte Uniforme et aux textes législatifs et réglementaires ;
  • Révision légale des comptes depuis 2012.
  • Financement propre de la Société

 

  1. D2R TRANS – SARL ; Capital : 100 millions de FCFA
  • Evaluation annuelle du contrôle interne ;
  • Audit de conformité à l’Acte Uniforme et aux textes législatifs et réglementaires ;
  • Révision légale des comptes depuis 2012.
  • Financement propre de la Société

 

  1. SAF TRANSACTIONS – SARL ; Capital : 2 millions de FCFA
  • Evaluation annuelle du contrôle interne ;
  • Audit de conformité à l’Acte Uniforme et aux textes législatifs et réglementaires ;
  • Révision légale des comptes depuis 2012.
  • Financement propre de la Société

 

  1. CENTRE NATIONAL HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE HUBERT K. MAGA DE COTONOU
  • Evaluation annuelle du contrôle interne ;
  • Audit de conformité à l’Acte Uniforme et aux textes législatifs et réglementaires ;
  • Révision légale des comptes de 1994 à 2007.
  • Financement propre de l’Hôpital

 

  1. AGENCE NATIONALE POUR L’EMPLOI (ANPE)
  • Evaluation annuelle du contrôle interne ;
  • Audit de conformité à l’Acte Uniforme et aux textes législatifs et réglementaires ;
  • Révision légale des comptes depuis 2006.
  • Financement propre de la Société

 

  1. HOPITAL DE MENONTIN
  • Evaluation annuelle du contrôle interne ;
  • Audit de conformité à l’Acte Uniforme et aux textes législatifs et réglementaires ;
  • Révision légale des comptes de 2005 à 2011.
  • Financement propre de l’Hôpital

 

  1. CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL DE L’ATACORA-DONGA
  • Evaluation annuelle du contrôle interne ;
  • Audit de conformité à l’Acte Uniforme et aux textes législatifs et réglementaires ;
  • Révision légale des comptes depuis 2006.
  • Financement propre de l’Hôpital

 

  1. SOCIETE SOCOMIMPEX ; Tél : (229) 22 46 52 12
  • Evaluation annuelle du contrôle interne ;
  • Audit de conformité à l’Acte Uniforme et aux textes législatifs et réglementaires ;
  • Révision légale des comptes (commissariat aux comptes) depuis 2005).
  • Financement propre de la Société

 

  1. INSTITUT CATHOLIQUE JEAN-PAUL II POUR L’AFRIQUE FRANCOPHONE (ICAF)
  • Evaluation annuelle du contrôle interne ;
  • Révision légale des comptes depuis 2006.
  • Financement propre de l’Institut

 

  1. ASSOCIATION DES INDUSTRIELS DE LA FILIERE OLEAGINEUSE DE L’UEMOA (AIFO-UEMOA)
  • Evaluation annuelle du contrôle interne ;
  • Audit de conformité à l’Acte Uniforme et aux textes législatifs et réglementaires ;
  • Révision légale des comptes depuis 2004.
  • Financement propre de l’Association

 

  1. OBSERVATOIRE DES OPPORTUNITES D’AFFAIRES AU BENIN (OBOPAF)
  • Evaluation annuelle du contrôle interne ;
  • Révision légale des comptes de 2003 à 2007.
  • Financement Budget National

 

  1. FONDS DE DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET DE L’APPRENTISSAGE (FODEFCA)
  • Evaluation annuelle du contrôle interne ;
  • Révision légale des comptes depuis 2006.
  • Financement propre du Fonds

 

  1. LA GENERALE DES CARRIERES ET DE NEGOCE (GCN-SA) ; Capital : 10 millions de FCFA
  • Evaluation annuelle du contrôle interne ;
  • Révision légale des comptes depuis 2012.
  • Financement propre de la Société

 

  1. HOTEL VICKINFEL
  • Evaluation annuelle du contrôle interne ;
  • Audit de conformité à l’Acte Uniforme et aux textes législatifs et réglementaires ;
  • Révision légale des comptes depuis 2006.
  • Financement propre de la société

 

  1. DAPHI DISTRIBUTIONS SA
  • Evaluation annuelle du contrôle interne ;
  • Audit de conformité à l’Acte Uniforme et aux textes législatifs et réglementaires ;
  • Révision légale des comptes pour compter de 2008.
  • Financement propre de la société

 

  1. AZUR DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL (ADI-SA)

Tél : (229) 21 32 15 78 / 21 07 77 50

  • Evaluation annuelle du contrôle interne ;
  • Audit de conformité à l’Acte Uniforme et aux textes législatifs et réglementaires ;
  • Révision légale des comptes pour compter de 2008.
  • Financement propre de la société

 

  1. AZUR MATERIAUX SA
  • Evaluation annuelle du contrôle interne ;
  • Audit de conformité à l’Acte Uniforme et aux textes législatifs et réglementaires ;
  • Révision légale des comptes pour compter de 2008.
  • Financement propre de la société

 

  1. AZUR COURTAGE SA
  • Evaluation annuelle du contrôle interne ;
  • Audit de conformité à l’Acte Uniforme et aux textes législatifs et réglementaires ;
  • Révision légale des comptes pour compter de 2008.
  • Financement propre de la société
  1. ONCTION MIMSHAK SARL
  • Evaluation annuelle du contrôle interne ;
  • Audit de conformité à l’Acte Uniforme et aux textes législatifs et réglementaires ;
  • Révision légale des comptes pour compter de 2008.
  • Financement propre de la société

 

  1. DELOITTE-BENIN SARL
  • Evaluation annuelle du contrôle interne ;
  • Audit de conformité à l’Acte Uniforme et aux textes législatifs et réglementaires ;
  • Révision légale des comptes depuis 2006.
  • Financement propre de la société

 

  1. CONTINENTAL DES METAUX ET DU BOIS (CMB-SA)
  • Evaluation annuelle du contrôle interne ;
  • Audit de conformité à l’Acte Uniforme et aux textes législatifs et réglementaires ;
  • Révision légale des comptes pour compter de 2007.
  • Financement propre de la société

 

  1. SHAREBEXT SA
  • Evaluation annuelle du contrôle interne ;
  • Révision légale des comptes pour compter de 2007.
  • Financement propre de la société

 

  1. CHRYSALIDE SA
  • Evaluation annuelle du contrôle interne ;
  • Révision légale des comptes pour compter de 2008.
  • Financement propre de la société

 

  1. COMPAGNIE BENINOISE DE NUMERISATION (CBM-SA)
  • Evaluation annuelle du contrôle interne ;
  • Audit de conformité à l’Acte Uniforme et aux textes législatifs et réglementaires ;
  • Révision légale des comptes pour compter de 2008.
  • Financement propre de la société

 

  1. RAL-FAL SA
  • Evaluation annuelle du contrôle interne ;
  • Audit de conformité à l’Acte Uniforme et aux textes législatifs et réglementaires ;
  • Révision légale des comptes pour compter de 2008.
  • Financement propre de la société

 

  1. PRODA SARL
  • Evaluation annuelle du contrôle interne ;
  • Audit de conformité à l’Acte Uniforme et aux textes législatifs et réglementaires ;
  • Révision légale des comptes depuis 2007.
  • Financement propre de la Société

 

  1. MEDIART INVESTMENTS & STRATEGIES SARL
  • Evaluation annuelle du contrôle interne ;
  • Audit de conformité à l’Acte Uniforme et aux textes législatifs et réglementaires ;
  • Révision légale des comptes depuis 2010.
  • Financement propre de la Société
  1. HORIZON BTP SA
  • Evaluation annuelle du contrôle interne ;
  • Audit de conformité à l’Acte Uniforme et aux textes législatifs et réglementaires ;
  • Révision légale des comptes depuis 2009.
  • Financement propre de la Société

 

  1. LIBRAIRIE NOTRE DAME
  • Evaluation semestrielle du contrôle interne ;
  • Révision légale des comptes pour compter de 2012.
  • Archevêché de Cotonou, Financement propre de la société

 

  1. IMPRIMERIE NOTRE DAME
  • Evaluation semestrielle du contrôle interne ;
  • Révision légale des comptes pour compter de 2012.
  • Archevêché de Cotonou, Financement propre de la société

 

  1. COURS SECONDAIRE NOTRE DAME DES APOTRES
  • Evaluation semestrielle du contrôle interne ;
  • Révision légale des comptes pour compter de 2012.
  • Archevêché de Cotonou, Financement propre de la société

 

  1. COLLEGE CATHOLIQUE PERE AUPIAIS
  • Evaluation semestrielle du contrôle interne ;
  • Révision légale des comptes pour compter de 2012.
  • Archevêché de Cotonou, Financement propre de la société

 

  1. CENTRE DE FORMATION TECHNIQUE MGR STEINMETZ
  • Evaluation semestrielle du contrôle interne ;
  • Révision légale des comptes pour compter de 2012.
  • Archevêché de Cotonou, Financement propre de la société

 

  1. COLLEGE MGR ISIDORE de SOUZA
  • Evaluation semestrielle du contrôle interne ;
  • Révision légale des comptes pour compter de 2012.
  • Archevêché de Cotonou, Financement propre de la société

 

  1. HOPITAL SAINT LUC
  • Evaluation semestrielle du contrôle interne ;
  • Révision légale des comptes pour compter de 2012.
  • Archevêché de Cotonou, Financement propre de l’Hôpital

 

  1. CENTRE DE SANTE SAINT JEAN
  • Evaluation semestrielle du contrôle interne ;
  • Révision légale des comptes pour compter de 2012.
  • Archevêché de Cotonou, Financement propre du Centre

 

  1. CENTRE DE DIAGNOSTIC ET D’URGENCE PADRE PIO
  • Evaluation semestrielle du contrôle interne ;
  • Révision légale des comptes pour compter de 2012.
  • Archevêché de Cotonou, Financement propre du Centre

 

  1. DISPENSAIRE MGR ISIDORE de SOUZA
  • Evaluation semestrielle du contrôle interne ;
  • Révision légale des comptes pour compter de 2012.
  • Archevêché de Cotonou, Financement propre du Dispensaire

 

  1. CENTRE DE SANTE SEYON
  • Evaluation semestrielle du contrôle interne ;
  • Révision légale des comptes pour compter de 2012.
  • Archevêché de Cotonou, Financement propre du Centre

 

  1. CENTRE CODIAM
  • Evaluation semestrielle du contrôle interne ;
  • Révision légale des comptes pour compter de 2012.
  • Archevêché de Cotonou, Financement propre du Centre

 

  1. GLOBAL FINANCE & INVESTMENT
  • Evaluation semestrielle du contrôle interne ;
  • Révision légale des comptes pour compter de 2010.
  • Financement propre
  • AUDIT FINANCIER CONTRACTUEL, AUDIT DE GESTION ET AUDIT-EVALUATION D’ENTREPRISES ET D’ONG
  1. CENTRALE D’ACHAT DES MEDICAMENTS ESSENTIELS ET CONSOMMABLES MEDICAUX (CAME)
  • Evaluation annuelle du contrôle interne ;
  • Audit de conformité à l’Acte Uniforme et aux textes législatifs et réglementaires ;
  • Révision contractuelle des comptes depuis 2009.
  • Financement propre de la Centrale
  1. LOTERIE NATIONALE DU BENIN (LNB) 
  • Audit comptable et financier sur 4 ans couvrant les exercices 1995, 1996, 1997 et 1998 ;
  • Audit de la passation et de l’exécution des marchés ;
  • Audit d’organisation et de performance des Agences Départementales ;
  • Analyse de stabilité et de pérennité de la société ;
  • Elaboration du manuel des procédures administratives de la société.
  • Financement propre de la Société

 

  1. PORT AUTONOME DE COTONOU
  • Appui à l’Elaboration du Budget Exercice 2000 ;
  • Audit de la passation et de l’exécution des marchés,
  • Audit de gestion et
  • Audit des comptes 2005 pour le compte du Gouvernement.
  • Financement propre de la Société

 

  1. HOTEL DU PORT DE COTONOU
  • Audit des comptes et états financiers ;
  • Evaluation de l’Hôtel pour le compte du Groupe WATCO ;
  • Financement WATCO

 

  1. IMPRIMERIE PAPETERIE CONTINENTALE BENIN (IPC BENIN)
  • Audit des comptes et états financiers ;
  • Evaluation de la société.
  • Financement propre de la société

 

  1. ECONOMAT DE L’ARCHEVECHE DE COTONOU

AUDIT CONTRACTUEL SUR 10 EXERCICES EN 2011-2012

  • Audit du dispositif de contrôle interne et recommandations ;
  • Audit de la passation des marchés ;
  • Audit de la gestion du personnel ;
  • Audit de la gestion du patrimoine immobilier ;
  • Audit des comptes annuels et des Etats financiers de 2001 à 2010 ;
  • Financement ARCHEVECHE DE COTONOU et Financement Propre

 

  1. HOPITAL SAINT LUC

AUDIT CONTRACTUEL SUR 3 EXERCICES EN 2011-2012

  • Audit du dispositif de contrôle interne et recommandations ;
  • Audit de la passation des marchés ;
  • Audit de la gestion du personnel ;
  • Audit de la gestion du patrimoine immobilier ;
  • Audit des comptes annuels et des Etats financiers de 2008 à 2010 ;
  • Financement ARCHEVECHE DE COTONOU et Financement Propre

 

  1. HOPITAL SAINT JEAN

AUDIT CONTRACTUEL SUR 3 EXERCICES EN 2011

  • Audit du dispositif de contrôle interne et recommandations ;
  • Audit de la passation des marchés ;
  • Audit de la gestion du personnel ;
  • Audit de la gestion du patrimoine immobilier ;
  • Audit des comptes annuels et des Etats financiers de 2008 à 2010 ;
  • Financement ARCHEVECHE DE COTONOU et Financement Propre

 

  1. CENTRE DE DIAGNOSTIC ET D’URGENCE PADRE PIO

AUDIT CONTRACTUEL SUR 3 EXERCICES EN 2011

  • Audit du dispositif de contrôle interne et recommandations ;
  • Audit de la passation des marchés ;
  • Audit de la gestion du personnel ;
  • Audit de la gestion du patrimoine immobilier ;
  • Audit des comptes annuels et des Etats financiers de 2008 à 2010 ;
  • Financement ARCHEVECHE DE COTONOU et Financement Propre

 

  1. DISPENSAIRE MGR ISIDORE DE SOUZA

AUDIT CONTRACTUEL SUR 3 EXERCICES EN 2011

  • Audit du dispositif de contrôle interne et recommandations ;
  • Audit de la passation des marchés ;
  • Audit de la gestion du personnel ;
  • Audit de la gestion du patrimoine immobilier ;
  • Audit des comptes annuels et des Etats financiers de 2008 à 2010 ;
  • Financement ARCHEVECHE DE COTONOU et Financement Propre

 

  1. CENTRE DE SANTE SEYON

AUDIT CONTRACTUEL SUR 3 EXERCICES EN 2011

  • Audit du dispositif de contrôle interne et recommandations ;
  • Audit de la passation des marchés ;
  • Audit de la gestion du personnel ;
  • Audit de la gestion du patrimoine immobilier ;
  • Audit des comptes annuels et des Etats financiers de 2008 à 2010 ;
  • Financement ARCHEVECHE DE COTONOU et Financement Propre

 

  1. LIBRAIRIE NOTRE DAME

AUDIT CONTRACTUEL SUR 3 EXERCICES EN 2011

  • Audit du dispositif de contrôle interne et recommandations ;
  • Audit de la passation des marchés ;
  • Audit de la gestion du personnel ;
  • Audit de la gestion du patrimoine immobilier ;
  • Audit des comptes annuels et des Etats financiers de 2008 à 2010 ;
  • Financement ARCHEVECHE DE COTONOU et Financement Propre

 

  1. IMPRIMERIE NOTRE-DAME

AUDIT CONTRACTUEL SUR 3 EXERCICES EN 2011

  • Audit du dispositif de contrôle interne et recommandations ;
  • Audit de la passation des marchés ;
  • Audit de la gestion du personnel ;
  • Audit de la gestion du patrimoine immobilier ;
  • Audit des comptes annuels et des Etats financiers de 2008 à 2010 ;
  • Financement ARCHEVECHE DE COTONOU et Financement Propre

 

  1. COURS SECONDAIRE NOTRE DAME DES APOTRES

AUDIT CONTRACTUEL SUR 3 EXERCICES EN 2011

  • Audit du dispositif de contrôle interne et recommandations ;
  • Audit de la passation des marchés ;
  • Audit de la gestion du personnel ;
  • Audit de la gestion du patrimoine immobilier ;
  • Audit des comptes annuels et des Etats financiers de 2008 à 2010 ;
  • Financement ARCHEVECHE DE COTONOU et Financement Propre

 

  1. COLLEGE CATHOLIQUE PERE AUPIAIS

AUDIT CONTRACTUEL SUR 3 EXERCICES EN 2011

  • Audit du dispositif de contrôle interne et recommandations ;
  • Audit de la passation des marchés ;
  • Audit de la gestion du personnel ;
  • Audit de la gestion du patrimoine immobilier ;
  • Audit des comptes annuels et des Etats financiers de 2008 à 2010 ;
  • Financement ARCHEVECHE DE COTONOU et Financement Propre
  1. CENTRE DE FORMATION TECHNIQUE MGR STEINMETZ

AUDIT CONTRACTUEL SUR 3 EXERCICES EN 2011

  • Audit du dispositif de contrôle interne et recommandations ;
  • Audit de la passation des marchés ;
  • Audit de la gestion du personnel ;
  • Audit de la gestion du patrimoine immobilier ;
  • Audit des comptes annuels et des Etats financiers de 2008 à 2010 ;
  • Financement ARCHEVECHE DE COTONOU et Financement Propre

 

  1. COLLEGE MGR ISIDORE DE SOUZA

AUDIT CONTRACTUEL SUR 3 EXERCICES EN 2011

  • Audit du dispositif de contrôle interne et recommandations ;
  • Audit de la passation des marchés ;
  • Audit de la gestion du personnel ;
  • Audit de la gestion du patrimoine immobilier ;
  • Audit des comptes annuels et des Etats financiers de 2008 à 2010 ;
  • Financement ARCHEVECHE DE COTONOU et Financement Propre

 

 

 

 

  1. CENTRE CODIAM

AUDIT CONTRACTUEL SUR 3 EXERCICES EN 2011

  • Audit du dispositif de contrôle interne et recommandations ;
  • Audit de la passation des marchés ;
  • Audit de la gestion du personnel ;
  • Audit de la gestion du patrimoine immobilier ;
  • Audit des comptes annuels et des Etats financiers de 2008 à 2010 ;
  • Financement ARCHEVECHE DE COTONOU et Financement Propre

 

  1. SOCIETE NOUVEAUX ATELIERS MGR STEINMETZ (NAMS)

AUDIT CONTRACTUEL SUR 3 EXERCICES EN 2011

  • Audit du dispositif de contrôle interne et recommandations ;
  • Audit de la passation des marchés ;
  • Audit de la gestion du personnel ;
  • Audit de la gestion du patrimoine immobilier ;
  • Audit des comptes annuels et des Etats financiers de 2008 à 2010 ;
  • Financement ARCHEVECHE DE COTONOU et Financement Propre

 

  1. CENTRE D’APPUI ADMINISTRATIF, LOGISTIQUE ET TECHNIQUE (CAALT)

AUDIT CONTRACTUEL SUR 3 EXERCICES EN 2011

  • Audit du dispositif de contrôle interne et recommandations ;
  • Audit de la passation des marchés ;
  • Audit de la gestion du personnel ;
  • Audit de la gestion du patrimoine immobilier ;
  • Audit des comptes annuels et des Etats financiers de 2008 à 2010 ;
  • Financement ARCHEVECHE DE COTONOU et Financement Propre

 

  1. TOUR MISERICORDE

AUDIT CONTRACTUEL SUR 3 EXERCICES EN 2011

  • Audit du dispositif de contrôle interne et recommandations ;
  • Audit de la passation des marchés ;
  • Audit de la gestion du personnel ;
  • Audit de la gestion du patrimoine immobilier ;
  • Audit des comptes annuels et des Etats financiers de 2008 à 2010 ;
  • Financement ARCHEVECHE DE COTONOU et Financement Propre